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企業內部控制導論與應用的圖書 |
企業內部控制導論與應用 作者:張振山 出版社:財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 出版日期:2014-03-18 語言:繁體書 |
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『企業內部控制之應用』一書探討的主題是有關公司對於內部控制制度之設計與應用,分為主文及附錄,主文由四大部分組成:第一部分為內部控制之基本概念,第一章闡明內部控制之意義和精神;第二部分為內部控制之國際指引之解析,分為第二章及第三章美國COSO委員會內部控制-整體架構及英國內部控制制度之介紹;第三部分則為我國內部控制規範研析,包括第四章至第六章介紹我國內部控制制度規範之現況、內部控制制度設計及執行、內部控制之檢查,及近年來內部控制顯著個別關注事項,第七章介紹導入國際財務報導準則(IFRSs)對內部控制之影響,第八章及第九章分別介紹董事會運作與內部控制,及公司重要財務行為之內部控制;最後一部分則為提出未來內部控制制度規範之發展方向及相關建議。
本書『附錄』則包括「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例,提供公司設計及執行、自行檢查,或會計師受託專案審查公司內部控制制度時之遵循適用。此外,主管機關於執行對公司內部控制制度之監理,所發現公司內部控制設計及執行之缺失型態供參。
本書內容深入淺出,俾利企業作為瞭解內部控制正確觀念之工具書,使其更重視內部控制制度,並使公司能更有效率設計及落實執行其內部控制制度,且透過內部控制落實公司治理,有效進行風險管理。
作者簡介:
『企業內部控制之應用』一書探討的主題是有關公司對於內部控制制度之設計與應用,分為主文及附錄,主文由四大部分組成:第一部分為內部控制之基本概念,第一章闡明內部控制之意義和精神;第二部分為內部控制之國際指引之解析,分為第二章及第三章美國COSO委員會內部控制-整體架構及英國內部控制制度之介紹;第三部分則為我國內部控制規範研析,包括第四章至第六章介紹我國內部控制制度規範之現況、內部控制制度設計及執行、內部控制之檢查,及近年來內部控制顯著個別關注事項,第七章介紹導入國際財務報導準則(IFRSs)對內部控制之影響,第八章及第九章分別介紹董事會運作與內部控制,及公司重要財務行為之內部控制;最後一部分則為提出未來內部控制制度規範之發展方向及相關建議。
本書『附錄』則包括「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例,提供公司設計及執行、自行檢查,或會計師受託專案審查公司內部控制制度時之遵循適用。此外,主管機關於執行對公司內部控制制度之監理,所發現公司內部控制設計及執行之缺失型態供參。
本書內容深入淺出,俾利企業作為瞭解內部控制正確觀念之工具書,使其更重視內部控制制度,並使公司能更有效率設計及落實執行其內部控制制度,且透過內部控制落實公司治理,有效進行風險管理。
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